Здравствуйте, Подскажите в чем ошибка?
При принятии ОС к учету сделала следующие проводки:
Д 08.04 К73.3 (Директор купил ОС за свои деньги)
Д 73.3 К 50 (вернули директору деньги)
Д 08.04.01 К 60.01 (поступление оборудования, контрагент - директор)
Д 01 К 08.04 (приняли ОС к учету)
Д 44 К 02.01
При формирование ОСВ, получается задвоение суммы по 08 счету. На 60 счете кредитовое сальдо (поставщик директор).
По 73 счету - нет сальдо на конец периода.
Буду очень благодарна, спасибо.